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进出口贸易公司报税案例

发布时间:2021-03-10 18:15:20

1. 作为进出口贸易公司交税,一般都要交什么税

外贸公司跟内贸公司差不多,主要税种有:
1、增值税。出口专货物,会有出口退税。在国内销售属的货物要缴纳增值税。
2、所得税:企业所得税、个人所得税
3、地方税主要有:城建建税、教育费附加、地方教育费附、印花税。公司有自有房产的,还得交土地使用税和房产税。
4、还有就是残保金,如果企业没有一定比例残疾人的话。

2. 外贸企业如何报税和退税

外贸企业出口退税流程
一、外贸企业应在货物报关出口之日起90日内,准备以下出口退税单证,用于出口退税申报。主要包括:
1、出口货物报关单(出口退税专用);
2、出口形式发票(INVOICE);
3、购进货物的增值税专用发票(抵扣联,并应自开票之日起3个月内办理认证手续)或分批单;
4、外汇核销单(出口退税联);
5、主管税务机关要求提供的其他资料。

二、外贸企业应在货物报关出口后,及时取得出口货物报关单,并登录电子口岸,查询比对出口信息与纸质报关单是否一致。若一致,应在每个工作日的上午8:00至下午16:00向国税局提交电子信息。

三、根据主管税务机关要求,使用指定的外贸企业出口退税申报软件录入出口退税信息,生成出口退税申报数据,传递至软盘。

四、整理、装订出口退税报表、单证成册,在规定的申报时间内办理出口退税正式申报。若申报数据准确、单证无误、报表一致,则通过审核,转入审批环节;若存在需要调整、更正的数据或单证及报表,则应按主管税务机关的要求进行处理。

五、对于已经审批完毕的出口货物,主管税务机关将按法定程序办理退库手续。外贸企业应根据银行退转的出口退税退付凭证进行账务处理,至此申报完毕。附:外贸企业出口退税申报录入的操作流程基本要求:
1、申报软件:外贸企业出口退税申报系统10.0版(该软件从本网站下载、安装,并进行系统维护,之后方可操作使用)
2、申报系统安装路径:c:/出口退税/出口退税申报系统10.0版
3、拷取或下载认证发票信息的保存路径:A:/出口退税/认证发票信息
4、网上下载预审反馈信息的保存路径:c:/出口退税/审核反馈信息(注:以上内容可以根据个人习惯自行设置,出口退税税种仅指增值税,以下仅指出口退税申报而不包括单证申报,由于出口退税远程申报系统和出口退税申报软件的不断更新,以下内容可能会存在变动的地方,请注意查询最新通知。)

第一步:进入外贸企业出口退税申报系统10.0版,所属期为200901
第二步:录入出口退税出口明细数据:
选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”,
点击“新增”,关联号:2009010001(共10位200901为年月00001为录入序号),
部门代码、部门名称:企业没有分部核算,则此为空
申报年月:当月申报的批次数。第1次申报为01(2位),也可输入1后回车生成
申报批次:当月申报的批次数。第1次申报为01(2位),也可输入1后回车生成
序号:同一关联号下多项进货的顺序号,0001(4位),也可输入1后回车生成
进料登记册号:非进料加工业务,此处为空
出口发票号:出口形式发票(INVOICE)的号码
报关单号:报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12位
出口日期:报关单上的出口日期
美元离岸价:出口商品的出口美元离岸价,币种及成交方式不一致的,需要换算。
核销单号:见报关单上的批准文号
商品代码:出口商品的商品编号
商品名称:系统根据以上商品编号自动生成
单位:系统根据以上商品编号自动生成
出口数量:报关单上出口商品的数量
实退税数量:系统自动生成
平均单价:同上
出口进货金额:同上
退税率:同上
退增值税税额:同上
退消费税税额:同上
代理证明号:“代理出口证明”的编号+01
远期收汇证明:远期收汇证明的编号

第四步:录入出口退税购进明细数据
选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”,点击“增加”
关联号:2009010001(10位)
税种:V(此处仅指增值税)
部门代码、部门名称:企业没有分部核算,则此为空
申报年月:系统根据所属期自动填,如2009年1月,则填200901(6位)
申报批次:当月申报的批次数。
第1次申报为01(2位),第2次申报为02,依次类推
序号:同一关联号下多项进货的顺序号,0001(4位),依次类推
发票号码:购进货物的增值税专用发票右上角的数字(8位),回车后自动生成以下项目发票代码:系统根据读入的认证发票信息自动生成
进货凭证号:同上 分批批次:同上供货方纳税号:同上.
发票开票日期:同上
商品代码:此票货物对应出口报关单上的编号,回车后自动生成以下项目
商品名称:系统自动生成单位:同上
数量:根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量来填写,注意保证单位同以上单位一致
计税金额:系统根据读入的认证发票信息自动生成,如果是分批单时,此处要填分批单上本次申报金额。
法定征税税率:同上税额:同上退税率:系统自动生成可退税额:同上专用税票号:无则空
第五步:初审

3. 进出口企业如何报税

1、安装完成要输入基础信息然后在第二个窗口的系统维护中还要输入单位基本信息
1)、打开进出口生产企业申报系统 不用输用户名和密码直接进入 所属日期
产企业退税申报系统。
2)、用户名 密码 所属期 基础数据采集出口货物明细申报录入
所属期 序号四位数字
每个月份从0001开始编号--出口报送单号(九位报送单号+三们商品明细编码)从001开始
--出口日期--外汇核销单号--单证不齐标志:BH--出口商品代码442190****--出口数量以报送单上的数理为准--原币代码USD--原币离岸价也就是FOB价--原币汇率以当月一号的汇率为准--其他的默认就行--出口发票号输入--完成.(进料登记册号代理证明备注这三项一般不用登记).
3.1 单证齐全的应该在预审之前就输入.处理如下:基础数据采集--收集出口单证明细录入-选择BH--选择就行了
.做单证齐全的需交国税的资料有
1.出口发票退税联
2.报关单出
3.口退税联
上报前先复印
4.免抵退税申报--生成明细申报数据资料入在 D:\申报明细
5.换个窗口--找到压缩--预审文件压缩--选择文件夹 D:\申报明细压缩
6.压缩文件自动保存地址C:\进出口生产企业申报系统\压缩文件\3307******..zip这个文

7.打开VPDN--进入出口退税申报系统--预审--文件地址C:\进出口生产企业申报系统\压缩
文件\3307******.zip导入这样就把预申报的资料导入了
8.系统会有疑点返回保存到一个地址自己知道然后解压回到出口生产企业申报系统7.0--
反馈信息处理--税务机会反馈信息读入--选择合适的文件名.
9.疑点查询,查看疑点情况?如果没有疑点则为正常,也可以查询到反馈的信息内容.如果疑点没什么问题,那么要撤消已申报明细数据(汇总数据没有生成过所以不用撤消).然后点击反馈信息处理--税务机关反馈信息处理.以税务机会反馈的信息为准..
10.基础数据采集-增值税申报表项目录入--所属期抵退销售额是实际出口人民币金额不得抵扣金额是前面销售额*12%计算得出
.销项税额和进项税额可以从纳税申报表那来拿过来.其他各项如实填写
,最后的应纳税额应该和纳税申报表中的应纳税额是一样的
.在纳税申报表中,12%的内容在附表二中要做进项税转出处理.
这里要先免抵退税申报--生成明细申报数据,然后开始下一步.
11.基础数据采集--免抵退申报汇总表录入--不可以变更内容
,系统会自动按前面的信息生成--查看各项目是否一致,然后看与纳税表差额这个数字应该为零.
12.免抵退税申报--生成汇总申报数据.记住生成明细和汇总两个文件的保存地址,然后用第
一个窗口的压缩功能,经过压缩,上传申报
.

4. 作为一个贸易公司,进口的产品是如何报税的啊

先拿到海关进口单据,去你所在地的税务所办理退税,在去所在地的市税务所办理退税

5. 外贸公司的报税问题

那样看你出口的什么货物,
而且如果是退税,则不能抵扣.
那不可以,如果是通过外贸出口公司,照常纳税,如果是自营出口,看采取什么方式,是采有"免.抵.退"还是"出口退税",这跟内销货物的销售额有直接关系.

强烈建议,找个会计事物所咨询一下,也花不了多少钱,你这样问不管什么事
这里面有些事麻烦的

6. 进出口公司如何纳税

外贸公司跟内贸公司差不多,主要税种有:
1、增值税。出口货物,会有出口退税。在国内销售的货物要缴纳增值税。
2、所得税:企业所得税、个人所得税
3、地方税主要有:城建建税、教育费附加、地方教育费附、印花税。公司有自有房产的,还得交土地使用税和房产税。
4、还有就是残保金,如果企业没有一定比例残疾人的话。

7. 贸易公司怎样报税

商贸公司主要税种是增值税及其附加税。
如果营业额很好,就能成为一般纳税人(年收入80万的公司 ),报国税增值税,另还有地税。

不管每月是否有收入,都要国地税进行申报的,这就是所谓的报税。

8. 专门做出口的进出口公司一般纳税人网上怎样报税报税流程是怎样

应该是有专门的进出口报税软件
,你可以到中国进出口网上去查一下
,一般各地还有自己的版本
,我家用的就是辽宁专用版进出口报税软件,这一点可以咨询你们进出口业务的专管员。具体流程一般软件都会有培训资料,最好是请教一下进出口会计。

9. 新开的只做出口的外贸公司怎么报税,而且公司不开发票

你好!
零申报,会计报表得出来,一起发送即可
如有疑问,请追问。

10. 进出口贸易公司,2018年度公司实际没有盈利,但是年底报税能实际报没有利润吗

实际没有利润就按照实际申报,不要“以真弄假”

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